Deze praktische opleiding maakt maximaal gebruik van voorbeelden, die ook door de deelnemers kunnen aangebracht worden. |
|
Doelstelling
- U raakt wegwijs in de aangifte vennootschapsbelasting.
- U krijgt een gestructureerde uiteenzetting aan de hand van de verschillende vakken op het aangifteformulier in de vennootschapsbelasting.
- U kan met uw praktische vragen/problemen terecht bij deskundigen die de evolutie inzake vennootschapsbelasting op de voet volgen.
- U bespaart zich nadien opzoekwerk, tijd- en geldverlies.
Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor alle werknemers die (in)direct met de opmaak van de aangifte in de vennootschapsbelasting te maken hebben en hun punctuele kennis op dit terrein willen bijwerken.
Sterke punten van deze opleiding
- Praktijkgerichte aanpak van het seminarie
- Maximaal gebruik van voorbeelden, onder meer aangebracht door de deelnemers.
- ‘A la carte’ ingaan op vragen uit de concrete beroepswereld van de cursisten.
- Hand-outs van de presentatie waar u beslist nog naar teruggrijpt.
Deze opleiding is erkend door het BIBF met nummer 83610 |
PROGRAMMA |
Inleiding:
- belastingsplicht
- belastbare grondslag
- termijnen
Een kort overzicht van de zes bewerkingen in de vennootschapsbelasting met toelichtingen over de actuele knelpunten:
- zichtbare reserves en belastbare voorzieningen
- onzichtbare reserves (afschrijvingsexedenten, enz.)
- voorzieningen, waardeverminderingen en meerwaarden
- verworpen uitgaven
- dividenden, winstuitkeringen, rentegevende voorschotten, verkrijging eigen aandelen
- gehele of gedeeltelijke verdeling maatschappelijk vermogen
- verdeling van het resultaat naar oorsprong
- giften
- bijkomend personeel
- definitief belaste inkomsten
- investeringsaftrek
- vrijgestelde roerende inkomsten
- aftrek en overdracht van verliezen
- fiscale aftrekken
- belastbaar resultaat
Het tarief van de vennootschapsbelasting
Voorafbetalingen en verrekenbare voorheffingen
Fiscale procedure |